8月20日下午,公司召开内部控制检查与评价项目中介机构首次沟通会。公司副总经理、董事会秘书杨亚子,财务总监王立雪以及财务融资部、法务审计部等相关人员出席会议。容诚会计师事务所项目团队成员参会。
会上,容诚团队负责人介绍了其发展概况、专业优势以及内部控制检查与评价的实施方案,强调将通过对内控体系的系统梳理和评价,着力保障公司经营合法合规、资产安全完整、财务报告信息真实准确等内部控制核心目标的实现,切实满足国资委、证监会等监管机构对上市公司内部控制的合规要求。
公司副总经理、董事会秘书杨亚子对项目实施提出三项要求:一是坚持目标导向,全面覆盖。重点关注“三重一大”决策、资金管理、采购招标、合同履行等关键领域,深入排查风险隐患。二是强化协同配合。法务审计部要发挥好总协调作用,中介机构要立足专业、独立客观地开展工作,加强过程沟通与专业指导。三是以本次内控评价为契机,进一步健全公司内控体系,切实提升治理效能和风险防范能力,为实现公司高质量发展奠定坚实基础。
会上,双方还就项目具体实施流程、协作机制、时间节点等事项进行了深入交流,为进一步合作奠定了良好基础。